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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-04-29 14:50

主要是這兩張專票已經(jīng)在稅局認(rèn)證過(guò)了,也可以直接這樣做分錄是不?

小小魏 追問(wèn)

2016-04-29 15:28

我們是購(gòu)貨方,我們要開(kāi)紅字發(fā)票申請(qǐng)書(shū),我們開(kāi)具后,沖紅對(duì)嗎?銷貨方再給我們開(kāi)正確的,我們?cè)谌胭~是嗎?

鄒老師 解答

2016-04-29 14:48

借;應(yīng)付賬款    貸;庫(kù)存商品

鄒老師 解答

2016-04-29 14:51

那就需要對(duì)方開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票沖回

鄒老師 解答

2016-04-29 15:29

銷售方開(kāi)具負(fù)數(shù)專用發(fā)票
你們拿到入賬,沖銷之前一部分的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)

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你好,如果發(fā)出商品金額沒(méi)有錯(cuò)誤,是不需要調(diào)整的
2018-12-12 09:12:38
你好,原采購(gòu)分錄做紅字沖回就可以,然后再按發(fā)票金額寫藍(lán)字
2022-01-17 18:47:26
借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金
2017-07-10 17:51:50
直接沖銷這個(gè)分錄,然后根據(jù)發(fā)票再做
2019-02-21 11:21:59
同學(xué)您好 上個(gè)月按照采購(gòu)單做了暫估后續(xù)發(fā)票來(lái)了的處理為: 1.沖銷上月暫估憑證 借:庫(kù)存商品 負(fù)數(shù) 貸: 應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù) 2.按發(fā)票做入庫(kù)憑證 借: 庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅額(如有) 貸:應(yīng)付賬款-貨款 應(yīng)付賬款可以下設(shè)暫估,貨款明細(xì)科目區(qū)分不同場(chǎng)景。
2022-01-08 08:49:22
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