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送心意

宇飛老師

職稱中級會計師,稅務師,注冊會計師

2020-02-20 14:29

借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)  500
    貸: 應交稅費-應交增值稅(減免稅款)280
           應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  220
借:  應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  220
     貸:應交稅費-未交增值稅   220
然后這個220就跟留底的190抵消,抵消后未交增值稅為30
繳納的時候直接借:應交稅費-未交增值稅   30  貸:銀行存款  30

郭乃軍 追問

2020-02-20 14:46

這190和220之間要做分錄

宇飛老師 解答

2020-02-20 14:48

你上個月留底的190應該是再應交稅費-未交增值稅借方了吧,如果是的這邊就直接抵掉了,如果你沒轉(zhuǎn)入借方,那么這邊要轉(zhuǎn)出來。

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相關(guān)問題討論
你好,不需要的,只需要根據(jù)增值稅應納稅額做這個分錄 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅 月初扣繳 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2017-12-13 20:16:47
你好,根據(jù)銷項稅額與進項稅額的差額結(jié)轉(zhuǎn) 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅
2017-07-26 11:42:24
你好!是的。一筆就行了。不用轉(zhuǎn)進項銷項
2017-09-12 10:26:00
您好 簡易計稅不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只是一般銷項?進項結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
2020-05-12 06:39:16
需要交稅360? 借應交稅費-應交增值稅-減免稅款360 借管理費用-360 借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅360 貸減免稅款360 借應交稅費-應交增值稅-銷項360 貸應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅360
2019-07-03 09:04:27
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