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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-02 18:07

你好 是抵減的話 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅 借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)

蜜糖* 追問

2019-07-02 18:10

這個(gè)我知道  我是說銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候還有一個(gè)分錄  和老師你所說的這個(gè)分錄怎么結(jié)合

meizi老師 解答

2019-07-02 18:22

你好 你月末需要交納增值稅的話 需要結(jié)轉(zhuǎn):銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),需要交增值稅時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
繳納時(shí),借: 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不做處理

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