老師,搬運(yùn)工個(gè)人給公司開(kāi)票,稅收分類(lèi)編碼是什么? 問(wèn)
你好,你按這個(gè)就行 其他建筑服務(wù) 建筑服務(wù) 30599 答
老師,您好,有一家醫(yī)藥批發(fā)公司,因?yàn)楝F(xiàn)在稅局是要求 問(wèn)
新開(kāi)公司需要;人員、場(chǎng)地、資產(chǎn)等獨(dú)立于原來(lái)的公司 不然會(huì)被認(rèn)定為分拆收入 可能有風(fēng)險(xiǎn)的 答
有沒(méi)有老師可以把財(cái)稅2016 36號(hào)文附件一第29條 問(wèn)
同學(xué),你好 第二十九條 適用一般計(jì)稅方法的納稅人,兼營(yíng)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無(wú)法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,按照下列公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額: 不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×(當(dāng)期簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額%2B免征增值稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額)÷當(dāng)期全部銷(xiāo)售額 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)可以按照上述公式依據(jù)年度數(shù)據(jù)對(duì)不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行清算。 答
@宋生老師,為什么稅務(wù)局一般是看扣掉免稅收入的。 問(wèn)
因?yàn)檫@部分本身就是不交稅的,如果算進(jìn)去的話會(huì)拉低稅負(fù)率。 答
@郭老師在嗎?有個(gè)問(wèn)題想問(wèn)下你 問(wèn)
在的 具體的什么問(wèn)題? 答

10%加計(jì)抵減聲明上四項(xiàng)服務(wù)銷(xiāo)售額是填2019年全年當(dāng)期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)合計(jì)的不含稅金額嗎
答: 填2019年全年當(dāng)期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)合計(jì)的不含稅金額嗎 是的,
我在填這個(gè)表的時(shí)候,第5個(gè)空 我按照發(fā)票填應(yīng)該是178573.86,但是最后出來(lái)的不含稅銷(xiāo)售額第8個(gè)空不是發(fā)票上的不含稅金額,我把第5個(gè)空改成了178573.84,最后出來(lái)的不含稅銷(xiāo)售額就是發(fā)票上的不含稅銷(xiāo)售額,然后在這個(gè)表中,我填的不含稅銷(xiāo)售額是發(fā)票上的數(shù),在第20行和21行相差-0.02、、我現(xiàn)在保存不了 怎么辦? 老師這個(gè)要怎么恢復(fù)
答: 按照稅控盤(pán)上的數(shù)改,最好是按照多0.02的那個(gè)數(shù)改一下
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
機(jī)動(dòng)車(chē)業(yè)務(wù)代辦費(fèi)無(wú)票收入是屬于“3%服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)不含稅銷(xiāo)售額”嗎?
答: 代理服務(wù)是服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)服務(wù)

