9月收到跨境人民幣怎么做賬?這筆收入申報(bào)了免稅收 問
借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 答
老師,請問下員工入職時醫(yī)保斷繳了一個月,如果想在 問
您好,要去社保窗口推送數(shù)據(jù),公司再申報(bào)就可以 答
開發(fā)支出屬于非流動資產(chǎn)嗎 問
您好,是的,開發(fā)支出是核算建造開發(fā)產(chǎn)品過程中發(fā)生的直接、間接為開發(fā)產(chǎn)品支付的各項(xiàng)支出投入,是房地產(chǎn)企業(yè)使用的科目。 答
夠購含稅原材料,材料賒購入庫,還未收到稅票怎樣入 問
借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估-供應(yīng)商 答
中國中小企業(yè)協(xié)會發(fā)的短信提示說《守信承諾書》 問
同學(xué),你好 有截圖嗎? 答

2019.12月計(jì)提的年終獎是1萬,2020.1月實(shí)際發(fā)了1.2萬,跨年了,分錄怎么做呢
答: 你好 補(bǔ)計(jì)提2000元的年終獎 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬-年終獎 借應(yīng)付職工薪酬-年終獎貸銀行存款 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
加計(jì)抵減計(jì)提分錄,實(shí)際抵減時分錄
答: 對于加計(jì)抵減是沒有計(jì)提分錄 實(shí)際繳納增值稅時,按應(yīng)納稅額借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”等科目,按實(shí)際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計(jì)抵減的金額貸記“其他收益”科目。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
16年12月計(jì)提了6萬元年終獎,實(shí)際上發(fā)了3.5萬,余下的2.5萬怎么做分錄?
答: 沖回來吧 借:管理費(fèi)用-2.5,貸:應(yīng)付職工薪酬-2.5

