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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-02-16 16:36

多計提了是嗎
紅沖借管理費用-社保貸應(yīng)付職工薪酬-社保2.28
借管理費用-工資-2.28貸應(yīng)付職工薪酬-工資-2.28

26294018991 追問

2020-02-16 20:21

現(xiàn)在是做1月份的帳,在應(yīng)付職工薪酬---工資 貸方:2.28有一個余額;這個是12月份計提工資時個人社保部分少計提2.28,(其實2.28是單位社保部分);2.28元就在應(yīng)付職工薪酬---工資了,關(guān)鍵是現(xiàn)在是年結(jié)帳了,如果是去年的就還好點,年結(jié)帳了,發(fā)了工資后,在應(yīng)付職工薪酬---工資貸方就有個2.28元余額,該怎么沖呀,如果是沖管理費用,沖的就是這個月的了,就會出現(xiàn)負數(shù)了,老師有什么好辦法嗎

郭老師 解答

2020-02-16 20:32

工資多計提
社保少計提了不是嗎
是的話兩個一沖不就可以了

郭老師 解答

2020-02-16 20:32

管理費用不會出現(xiàn)負數(shù)
社保少計提了得補計提

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相關(guān)問題討論
你好,是之前少計提? 導(dǎo)致了?應(yīng)付職工薪酬的工資和社保余額在借方嗎??
2021-12-24 13:39:24
多計提了是嗎 紅沖借管理費用-社保貸應(yīng)付職工薪酬-社保2.28 借管理費用-工資-2.28貸應(yīng)付職工薪酬-工資-2.28
2020-02-16 16:36:53
你好 借:應(yīng)付職工薪酬 貸;銀行存款等
2022-04-08 21:41:30
您好 請問是貸方余額么
2021-01-12 19:37:57
應(yīng)付職工薪酬之前計提有貸方發(fā)生額,借:管理費用等貸:應(yīng)付職工薪酬
2020-05-04 00:46:01
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