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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-02-16 12:41

你好,因為5200是含稅金額,需要把5200換算成不含稅金額,然后乘以稅率,才是進項稅額
應(yīng)交增值稅的進項稅額=5200萬/(1+13%)*13%=598.23萬

?? 怪?? 追問

2020-02-16 12:48

但是我怎么計算都不對,應(yīng)該是我不會這個乘除法計算,能不能麻煩老師幫我寫個步驟,我看看自己哪里錯了?非常感謝

鄒老師 解答

2020-02-16 12:50

你好,這個就是步驟啊
應(yīng)交增值稅的進項稅額=5200萬/(1+13%)*13%=598.23萬
5200是含增值稅的,所以需要換算成不含稅的,含稅換算成不含稅=含稅/(1+增值稅稅率),然后用不含稅*稅率就是進項稅額,所以進項稅額=5200萬/(1+13%)*13%=598.23萬

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您好,對的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
您好,上邊那個賬務(wù)處理,是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
您好,有這筆分錄的。這就是結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的明細(xì)科目的。
2016-12-23 23:08:18
學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
你好,可以這樣處理的
2019-07-04 21:21:57
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