
老師:如果4月的稅款有加計(jì)扣除500,那500這個(gè)分錄是做在4月還是做在申報(bào)期5月呢?
答: 你好 在5月交款時(shí)做就可以,借 應(yīng)交稅費(fèi)貸其他收益
老師。想問(wèn)一下,申報(bào)的時(shí)候稅款申報(bào)多了,做了更正申報(bào),但是上個(gè)月已經(jīng)把稅款扣除了,做了更正申報(bào)之后,稅款又退回了一部分,這個(gè)分錄怎么做?
答: 你好,是增值稅,上個(gè)月已經(jīng)把稅款扣除了,這個(gè)月申報(bào)時(shí)可以抵這個(gè)月的增值稅,一般不退回,手續(xù)麻煩。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,保險(xiǎn)企業(yè)增值稅加計(jì)扣除分錄和申報(bào)表怎么填寫呢
答: 你好,申報(bào)表填寫附表四,分錄處理 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:其他收益 銀行存款

