
增值稅多交了0.01,計入營業(yè)外收入,可以稅前扣除嗎?
答: 你好,如果是多交的話作為營業(yè)外支出,可以稅前扣除。
加計扣除,用營業(yè)外收入這個科目用交增值稅嗎?
答: 月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
沒有達到起征點的增值稅和附加稅,應(yīng)該計入營業(yè)外收入嗎?如果計入營業(yè)外收入,可以稅前扣除嗎?
答: 你好 是的 記營業(yè)外收入的是要納入應(yīng)納稅所得額計算所得稅的 不能稅前扣除
老師你好,關(guān)于增值稅進項稅加計扣除10%帳務(wù)處理,借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(加計扣除)貸:營業(yè)外收入,這樣做對不?
老師你好,關(guān)于增值稅進項稅加計扣除10%帳務(wù)處理,借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(加計扣除)貸:營業(yè)外收入,這樣做對不?
我們公司符合現(xiàn)代服務(wù)業(yè)增值稅10%加計扣除政策那請問,我們增值稅加計扣除的時候,計入營業(yè)外收入,那附加稅還需要計提嗎?也要計入營業(yè)外收入嗎?
增值稅加計抵減政策,抵扣10%納增值稅時借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入 -----這部份的營業(yè)外收入,需要交增值稅及附加的嗎?


宇飛老師 解答
2020-02-08 20:39
九劍 追問
2020-02-08 20:39
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2020-02-08 20:54