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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-07-01 17:18

月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)    貸:應交稅費-未交增值稅  次月月初抵減、交納增值稅
借:應交稅費-未交增值稅  
   貸:銀行存款                         
          其他收益/營業(yè)外收入

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2019-07-01 17:18:43
營業(yè)外收入-加計扣除
2022-04-19 17:03:07
你好,是的記入到營業(yè)外收入
2021-10-21 16:49:53
你好,正確做法是沖減管理費用 借;應交稅費-應交增值稅(減免稅額) 貸;管理費用
2016-06-04 11:01:07
你好,那你就用營業(yè)外收入
2022-04-08 14:52:07
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