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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問

2020-02-08 11:22

我國對(duì)出口貨物實(shí)行出口免稅政策,也就是稅率為0。但實(shí)務(wù)中并不是真正的0稅率,而是低稅率。比如稅率為13%,可實(shí)務(wù)中并不是按13%計(jì)算退稅額,還有一個(gè)退稅率10%比如),那另外3%就是應(yīng)該要交納的增值稅,稅法上稱之為“免抵退稅不得免征和抵扣稅額”。

白塵 追問

2020-02-08 11:25

現(xiàn)在不是都統(tǒng)一,征13,退13,那表中的差異是哪里來的?

陳詩晗老師 解答

2020-02-08 11:33

如果說你企業(yè)的銷項(xiàng)和退稅都是一樣的,就不存在這個(gè)不得免抵退的金額呀。

白塵 追問

2020-02-08 11:42

那23行是什么含義

陳詩晗老師 解答

2020-02-08 12:17

23說的是你上期的余額結(jié)轉(zhuǎn)到本期的這一部分金額。

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我國對(duì)出口貨物實(shí)行出口免稅政策,也就是稅率為0。但實(shí)務(wù)中并不是真正的0稅率,而是低稅率。比如稅率為13%,可實(shí)務(wù)中并不是按13%計(jì)算退稅額,還有一個(gè)退稅率10%比如),那另外3%就是應(yīng)該要交納的增值稅,稅法上稱之為“免抵退稅不得免征和抵扣稅額”。
2020-02-08 11:22:38
你好:出口退稅負(fù)數(shù)沖減怎么做? 1:點(diǎn)擊向?qū)?選擇第一步、免抵退稅數(shù)據(jù)采集,生成出口貨物沖減明細(xì),在索引窗口選擇想要重建的記錄; 2:點(diǎn)擊沖減出口紅色按鈕,在彈出的對(duì)話框中選擇沖減所屬期,并將單證收齊后沖減前面的√去掉. 需要注意的是,做紅字沖減的數(shù)據(jù),不能在沖減當(dāng)期作單證收齊處理,否則在數(shù)據(jù)一致性檢查的時(shí)候,系統(tǒng)不允許通過. 并且在進(jìn)行沖減的時(shí)候一定要注意,必須在單證收齊的月份進(jìn)行紅字沖減,必須在當(dāng)期出口銷售額大于沖減銷售額的月份進(jìn)行沖減,否則在生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)的時(shí)候,系統(tǒng)也會(huì)提示數(shù)據(jù)一致性檢查出錯(cuò). 生產(chǎn)企業(yè)出口退稅中零申報(bào)怎樣操作? 答:生產(chǎn)企業(yè)退(免)稅申報(bào)系統(tǒng)按有出口業(yè)務(wù)申報(bào)時(shí)步驟一樣操作,先讀入上月稅務(wù)部門反饋信息,再進(jìn)入當(dāng)月申報(bào)系統(tǒng),按向?qū)崾静襟E一步步錄入,生成明細(xì)申報(bào),因系統(tǒng)自認(rèn)上月反饋信息,這個(gè)月雖然無業(yè)務(wù),零申報(bào)也要按照系統(tǒng)要求一步步完成,上月應(yīng)退稅額,期末留抵等數(shù)據(jù)一并要轉(zhuǎn)到下月的,否則上月信息過不來,系統(tǒng)不能跳月使用.你如果不申報(bào)稅務(wù)部門也是不允許的,本月無法完成申報(bào),反饋,下月也無法使用.零申報(bào)空表也是要打印的,各項(xiàng)手續(xù)、各部門的簽字也是不能少的,資料一并裝訂.
2021-01-06 18:53:24
調(diào)整的免抵退稅額、不得免征抵扣稅額 是負(fù)數(shù),會(huì)增加下期的免抵退稅額、不得免征抵扣稅額,在做下期的出口退稅匯總表時(shí)會(huì)自動(dòng)參與計(jì)算,和下期匯總表的免抵退稅額、不得免征抵扣稅額一起入賬
2020-02-23 14:57:32
免稅和退稅的差別、
2023-08-07 10:22:00
你們出口報(bào)關(guān)的嗎
2023-03-20 11:55:37
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  • 老師你好,我想問問怎么把個(gè)稅數(shù)據(jù)備份在同一臺(tái)電

    步驟1:備份舊電腦數(shù)據(jù) 1.?打開舊電腦的自然人電子稅務(wù)局(扣繳端),登錄需備份的企業(yè)(如企業(yè)A)。 2.?點(diǎn)擊【系統(tǒng)設(shè)置】→【系統(tǒng)管理】→【備份恢復(fù)】→【備份設(shè)置】,選擇備份路徑(如自定義文件夾“企業(yè)A備份”),點(diǎn)擊“備份”,完成企業(yè)A的數(shù)據(jù)備份。 3.?若舊電腦還有其他企業(yè)(如企業(yè)B),重復(fù)上述步驟,單獨(dú)備份(如備份到“企業(yè)B備份”文件夾)。 步驟2:新電腦恢復(fù)并添加多企業(yè) 1.?恢復(fù)首家企業(yè): 打開新電腦的扣繳端,先不登錄任何企業(yè),點(diǎn)擊【系統(tǒng)設(shè)置】→【系統(tǒng)管理】→【備份恢復(fù)】→【恢復(fù)設(shè)置】,選擇舊電腦備份的“企業(yè)A備份”文件,點(diǎn)擊“恢復(fù)”,恢復(fù)后登錄企業(yè)A,確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤。 2.?添加第二家企業(yè)(多企業(yè)管理): 保持扣繳端登錄狀態(tài)(或重新打開扣繳端),點(diǎn)擊界面右上角【企業(yè)管理】→【添加】,輸入第二家企業(yè)(如企業(yè)B)的“納稅人識(shí)別號(hào)”“單位名稱”,點(diǎn)擊“保存”。 接著,點(diǎn)擊【系統(tǒng)設(shè)置】→【系統(tǒng)管理】→【備份恢復(fù)】→【恢復(fù)設(shè)置】,選擇舊電腦備份的“企業(yè)B備份”文件,點(diǎn)擊“恢復(fù)”。 恢復(fù)后,在【企業(yè)管理】中切換到企業(yè)B,即可單獨(dú)操作其個(gè)稅申報(bào),與企業(yè)A的數(shù)據(jù)互不干擾。

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