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送心意

男神劉老師

職稱上市公司財(cái)務(wù)經(jīng)理,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-07 00:08

親愛的同學(xué)你好,首先要明白企業(yè)所得稅和增值稅的區(qū)別。企業(yè)所得稅是對(duì)企業(yè)的所得征的一種稅。那么應(yīng)納稅所得額=收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項(xiàng)扣除-以前年度虧損 ,計(jì)算出所得額*稅率即可。增值稅是對(duì)貨物或勞務(wù)等增值部分繳納的一種稅,采用抵扣方法計(jì)算稅額=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額。你賣商品或者提供勞務(wù)就會(huì)有銷項(xiàng)稅額,你開給對(duì)方銷售發(fā)票,你購(gòu)進(jìn)貨物或者勞務(wù)你會(huì)獲得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。

鯨靜 追問

2020-02-07 00:22

我知道基礎(chǔ)的買賣,我是主要想知道建筑業(yè),然后自己買材料的話,那個(gè)企業(yè)所得稅是不是做施工成本去這樣就可以減少利潤(rùn),少交所得稅,但是增值稅是不能當(dāng)分包抵減的?(即自己買的材料可以沖成本,減少利潤(rùn),而不能沖分包少交增值稅是嗎)

男神劉老師 解答

2020-02-07 00:40

你好同學(xué),不是這樣的,如果你自己購(gòu)買材料的話,能夠取得專用發(fā)票是可以少交增值稅的,如果對(duì)方給你開普通發(fā)票是不可以少交增值稅的。一般情況下,只有專用發(fā)票才可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。增值稅應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額??梢宰屇阕鳛檫M(jìn)項(xiàng)你才是少交增值稅的

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你好,可以的
2017-05-18 10:48:36
您好 發(fā)票上的金額(不含稅金額)可以作為成本抵扣企業(yè)所得稅
2019-10-24 18:27:19
你好,同學(xué)。 個(gè)稅不可抵扣,計(jì)成本處理
2020-05-07 20:32:58
你好同學(xué),這個(gè)要綜合籌劃,同學(xué),成本票需要看單位的情況定,比如人工,房租這些上動(dòng)一點(diǎn)手腳
2021-05-28 16:30:30
你是自產(chǎn)自銷的嘛
2019-08-26 16:42:37
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