
您好,我想問一下。我去年支付一筆款項。當時做的分錄是借:事業(yè)支出8萬元 貸:財政撥款收入 5萬元 其他應(yīng)付款3萬元,今年實行新政府會計制度,那么在支付剩余的3萬元時,預(yù)算會計怎么做分錄?
答: 其他應(yīng)付款3萬元,如果沒有涉及收入支出的,不需要做預(yù)算會計
在新政府會計制度下,財務(wù)會計和預(yù)算會計核算的資金有什么區(qū)別?比如其他應(yīng)付款預(yù)算會計需要出分錄嗎?
答: 預(yù)算會計是收付實現(xiàn)制,是納入財政預(yù)算的支出。財務(wù)會計是權(quán)責發(fā)生制,根據(jù)當期應(yīng)發(fā)生金額記賬。其他應(yīng)付款不需要做預(yù)算會計。預(yù)算會計是核算成本費用支出及收入的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好!政府會計制度我在上年把從上級單位借款收入錯記成市級財政拔款收入了,未記其他應(yīng)付款,今年年初我做調(diào)整借記財政拔款結(jié)余,貸記其他應(yīng)付款,但我上年結(jié)余數(shù)小于借款數(shù),我可以全額調(diào)整嗎,還是只能調(diào)結(jié)余數(shù)
答: 你好,應(yīng)該把撥款那筆金額全部調(diào)整
政府會計制度下,2018年的其他應(yīng)付款在期初調(diào)整到財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)科目,2019年支付時如何做預(yù)算會計賬目
2016年付維修費45000,沒有發(fā)票(會計分錄是放在其他應(yīng)付款暫存款里),現(xiàn)在有發(fā)票補付尾款19000,應(yīng)該怎么做分錄
老師,請問我們是政府會計制度,現(xiàn)在有一筆其他應(yīng)付款需要無法支付,需要轉(zhuǎn)到其他科目,什么科目合適一些?
政府會計制度往來款 其他應(yīng)付款的支付是不借其他應(yīng)付款貸其他應(yīng)付款 無需預(yù)算會計
老師好!新會計制度下,我去年有筆分錄是借方專項收500,貸方專項支出450其他應(yīng)付款50,我今年要沖這筆往來款怎么寫分錄,要寫雙分錄嗎?怎么寫


酷酷的柚子 追問
2020-02-06 11:03
紫藤老師 解答
2020-02-06 11:03
酷酷的柚子 追問
2020-02-06 11:06
紫藤老師 解答
2020-02-06 11:06
酷酷的柚子 追問
2020-02-06 11:07
紫藤老師 解答
2020-02-06 11:07