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送心意

紫藤老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-02-04 16:41

你好,借 管理費(fèi)用  貸 銀行存款,如果是集體福利的不可以抵扣

高婭莎 追問(wèn)

2020-02-04 16:46

老師,不對(duì)吧,我們是購(gòu)物商場(chǎng),這個(gè)設(shè)備是38萬(wàn)元,這個(gè)要不然應(yīng)該是固定資產(chǎn),要不然計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。預(yù)付的合同的30%,發(fā)票也是收到的30%。

紫藤老師 解答

2020-02-04 16:46

這個(gè)設(shè)備是38萬(wàn)元,可以走固定資產(chǎn)

高婭莎 追問(wèn)

2020-02-04 16:46

購(gòu)進(jìn)的設(shè)備,怎么是計(jì)提福利。

紫藤老師 解答

2020-02-04 16:47

購(gòu)進(jìn)的設(shè)備如果適用于食堂做飯的,那就是福利借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款

高婭莎 追問(wèn)

2020-02-04 16:48

不對(duì),不對(duì)

紫藤老師 解答

2020-02-04 16:49

那你就做固定資產(chǎn),然后折舊

紫藤老師 解答

2020-02-04 16:49

借 固定資產(chǎn) 貸 銀行存款

高婭莎 追問(wèn)

2020-02-04 16:52

但是這個(gè)設(shè)備還有70%的款未付,現(xiàn)在要不要做材料采購(gòu)了,因?yàn)楫?dāng)月做了固定資產(chǎn),下月就要計(jì)提
,然后這個(gè)全額的款沒(méi)有付完,和發(fā)票沒(méi)有全部收到。

紫藤老師 解答

2020-02-04 16:53

那你做在建工程,以后轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)

高婭莎 追問(wèn)

2020-02-04 16:54

嗯,這個(gè)有點(diǎn)道理。老師,你不能亂回答啊,我會(huì)被你帶到溝里去的

紫藤老師 解答

2020-02-04 16:54

嗯嗯,知道了,謝謝你一起探討哈,加油

高婭莎 追問(wèn)

2020-02-04 17:46

我可以做:借:預(yù)付賬款 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款嗎

紫藤老師 解答

2020-02-04 17:47

但是你已經(jīng)收到發(fā)票了,就不是預(yù)付了

高婭莎 追問(wèn)

2020-02-04 18:03

嗯嗯,那還是擺在建工程,等全部付清,東西到了轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),謝謝你

紫藤老師 解答

2020-02-04 18:03

對(duì)的,你的理解是正確的

高婭莎 追問(wèn)

2020-02-04 18:13

在建工程一般在完工建成,驗(yàn)收合格后,轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 。你這個(gè)不涉及在建,只是預(yù)付款。別人這樣說(shuō)哦

高婭莎 追問(wèn)

2020-02-04 18:47

你幫我看看啊,美女老師

紫藤老師 解答

2020-02-04 18:49

那你就計(jì)入預(yù)付款,最后的時(shí)候轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)

高婭莎 追問(wèn)

2020-02-04 18:51

我要準(zhǔn)備的答案

高婭莎 追問(wèn)

2020-02-04 19:10

管理規(guī)范的,收到發(fā)票后可以在建工程掛帳,等貨到后轉(zhuǎn)固;會(huì)計(jì)分錄如下:
1、收到發(fā)票:D:在建工程-待轉(zhuǎn)固資產(chǎn),應(yīng)交稅金-增值稅;
C:銀行存款

2、貨到后:D:固定資產(chǎn) C:在建工程-待轉(zhuǎn)固固定資產(chǎn)

高婭莎 追問(wèn)

2020-02-04 19:11

還是這樣做的

紫藤老師 解答

2020-02-04 19:12

如果是需要安裝的固定資產(chǎn),就可以

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你好,借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款,如果是集體福利的不可以抵扣
2020-02-04 16:41:23
沒(méi)有全額開(kāi)票嗎 拿給你開(kāi)的發(fā)票上數(shù)量怎么寫的啊
2020-02-04 18:15:51
學(xué)員您好 采購(gòu)時(shí)候未付款做 借 材料/庫(kù)存 貸其他應(yīng)付款 付款時(shí)候 做借 其他應(yīng)付款 貸 現(xiàn)金 銷售時(shí)候未收款做 借 其他應(yīng)收款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 收款時(shí)候沖銷 做借 現(xiàn)金/銀行 貸 其他應(yīng)收款
2020-07-04 11:50:19
采購(gòu)發(fā)票直接在入庫(kù)單里面做憑證就可以
2019-06-11 11:56:59
是的,這樣處理是正確的。
2022-05-10 17:14:48
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