
老師我想問一下我們單位以前有一筆材料款當(dāng)時(shí)我們先付的款,但對(duì)方開票時(shí)少開了2.71,造成了我們實(shí)際付款和開票金額不符,帳一直掛著,對(duì)方為這2.71也不開了,我想問一下這筆帳以后怎么處理?
答: 你好。你單位按發(fā)票入庫 多支付的借營業(yè)外支出貸銀存
公戶轉(zhuǎn)材料款與對(duì)方開票金額相差15.2元,有關(guān)系嗎,不需要重開吧。?
答: 您好 如果購買方不介意的話 可以不重開 但是往來金額有差異 帳不平
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
8月份采購了一批原材料,先付款8900元對(duì)方發(fā)貨,可是臨時(shí)又加了1500元的貨。對(duì)方直接開票金額為10400元。然后又付款1500元。這項(xiàng)業(yè)務(wù)分錄怎么寫啊
答: 你好! 預(yù)付貨款 借:預(yù)付賬款8900 貸:銀行存款8900


玲瓏 追問
2020-02-03 20:32
郭老師 解答
2020-02-03 20:34
玲瓏 追問
2020-02-03 20:44
郭老師 解答
2020-02-03 20:51