?老師,我想問下增值稅的賬務(wù)處理。比如當(dāng)月銷項稅200,進項稅100;以及進項稅200,銷項稅100,;分別該如何做賬,謝謝!

魔幻的雪碧
于2016-04-26 14:41 發(fā)布 ??809次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2016-04-26 14:54
進項大于銷項的時候,就不用再做其他分錄了對嗎?留抵扣的超過180天后,又該怎樣處理?
相關(guān)問題討論
您好,進項大于銷項,當(dāng)月不做賬務(wù)處理
2019-03-14 13:09:19
你好,你是一般納稅人,還是小規(guī)模納稅人
2018-07-19 22:34:45
需要結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項), 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項)貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2018-11-12 21:28:20
結(jié)轉(zhuǎn)進項時
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時
借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅
繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
2020-04-14 20:12:18
月末按增值稅的銷項稅額減進項稅額。 借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費—未交增值稅 繳納時 借應(yīng)交稅費—未交增值稅貸銀行存款
2018-04-15 23:23:36
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