老師您好,我們上個月公司的股份轉(zhuǎn)讓給公司,其中有 問
若有實繳,只用做實收資本內(nèi)部調(diào)整分錄 答
你好,老師,我想問一下,公司把飯?zhí)猛獍鋈サ?,每個月 問
支付的時候計入應付職工薪酬——職工福利費,月底轉(zhuǎn)入管理費用-福利費 答
老師請教一下國內(nèi)購進一批貨 然后出口國外 是 問
需要開票退稅的哈。不開票還是要出口當月申報無票收入 答
老師公司買個車40萬,抵了貨款5萬,實際我們付款35萬 問
借:固定資產(chǎn) 借:進項 貸:銀行存款 貸:應收賬款 答
公司租入倉庫收購小麥用于銷售,收購期間產(chǎn)生的臨 問
臨時工加班吃飯費、鏟車費用、倉庫租金:計入 “生產(chǎn)成本 —— 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本”(歸集為小麥收購成本); 更換漏保費用:先計入 “制造費用”,期末轉(zhuǎn)入 “生產(chǎn)成本 —— 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本”。 最終均隨小麥銷售轉(zhuǎn)入 “主營業(yè)務成本”。 答

小規(guī)模企業(yè)對公銀行賬戶轉(zhuǎn)給個人賬戶用于報銷個人替公司購買辦公用品可以嗎?不是說不能公轉(zhuǎn)私嗎?賬務處理的會計分錄怎么做。第一種: 借:管理費用 5000,貸:銀行存款5000. 第二種做: 借:其他應收款-某某員工5000 貸:銀行存款5000 等到收到發(fā)票再做 借:管理費用5000 貸:其他應付款-某某員工5000.兩種那種比較好點
答: 新年好 小規(guī)模企業(yè)對公銀行賬戶轉(zhuǎn)給個人賬戶用于報銷個人替公司購買辦公用品是可以的 符合規(guī)定用途是可以公轉(zhuǎn)私的(比如報銷費用,分紅等) 賬務處理是 借:其他應收款-某某員工5000 貸:銀行存款5000 借:管理費用5000 貸:其他應收款-某某員工5000
老師,關于福襄代沈佳繳納的社保賬務處理問題,下面這樣處理可以不調(diào)賬的時候先按實際繳納的社保費補記借;管理費用-社保費(單位部分) 其他應收款-(個人部分) 貸:其他應付款-福襄再一筆借:其他應付款-福襄 貸:庫存現(xiàn)金補充一下代付社保的說明,以及收據(jù)
答: 你好!可以的,完整的處理方式看看這里的鏈接 http://m.kuaiji.com/zixun/shiwu/1588018.html
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我想問下,新企業(yè)向股東借款,未開通對公賬戶如何入賬,向老板借的款,將用于公司的日常開銷,怎么進行賬務處理,一個分攤費用的會計分錄你好! 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應付款-股東借款可以用庫存現(xiàn)金嗎?未開通對公賬戶哦那后續(xù)發(fā)生費用,用借:管理費用_開辦費 貸:庫存現(xiàn)金是的,庫存現(xiàn)金可以用,因為你沒有銀行存款。因為借款金額有17萬,又是以微信轉(zhuǎn)賬或者個人賬戶的方式進行報銷的,還是可以用庫存現(xiàn)金的科目,再把付款的流水附在后面嗎?
答: 你好,后續(xù)以**轉(zhuǎn)賬或者個人賬戶的還是用庫存現(xiàn)金科目,再把付款的流水附在后面即可


古無 追問
2020-02-01 11:49
鄒老師 解答
2020-02-01 11:54