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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2020-01-28 14:12

留抵稅額是直接在未交增值稅借方體現(xiàn),不需要另外處理了

qiaohua 追問

2020-01-28 14:14

就是當月銷項稅額減去進項稅額后自動形成的留抵稅額,之后再做轉(zhuǎn)出多交增值稅是么

陳詩晗老師 解答

2020-01-28 14:26

你直接正常的進項和銷項轉(zhuǎn)出處理,然后進項大于銷項會自動是未交增值稅借方余額。

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留抵稅額是直接在未交增值稅借方體現(xiàn),不需要另外處理了
2020-01-28 14:12:31
?你好;? 借方掛著余額? ?留底即可; 這個月做L?? 如果是一般納稅人 銷項稅額大于進項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額), 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 同時, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。 次月繳納:借? 應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀行存款? ?
2022-11-01 10:12:20
同學(xué)你好,對的呢。根據(jù)當月應(yīng)納增值稅=銷項稅額-進項稅額-留底稅額+進項稅額轉(zhuǎn)出
2020-04-29 14:45:18
結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去
2019-05-30 11:52:12
您好,是這樣的,你銷項大還是進項大?
2022-02-07 21:05:13
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