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送心意

莊老師

職稱高級會計(jì)師,中級會計(jì)師,審計(jì)師

2020-01-23 21:00

你好,是的,一般是這樣處理

阿慢 追問

2020-01-23 21:03

老師,結(jié)平的目的是什么?

阿慢 追問

2020-01-23 21:11

老師,麻煩您看一下照片,我這個情況還要年末結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

莊老師 解答

2020-01-23 21:27

平時,根據(jù)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的差額(應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,這個二級科目的余額),做一筆:
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
年末一般可以這樣結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 
 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 
 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 
根據(jù)“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目差,

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你好,你想問的問題具體是? 不存在結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)的說法的
2016-10-27 09:23:15
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
交納時,借應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅,貸銀行存款,
2018-10-15 11:27:12
借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2021-08-26 22:14:32
您好,對的。      
2017-05-24 22:57:12
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