
您好!請問12月底成本暫估入賬,但是發(fā)票確是2028年開具,按權(quán)責發(fā)生制來說,這個應該是12月的成本,但是現(xiàn)在開票有差異,但是不大,也就幾分幾毛,需要在12月里調(diào)整嗎?1月的發(fā)票直接放到12月賬期里有沒有啥影響?
答: 如果你之前12月有做了預提,那么現(xiàn)在就紅字沖回,然后按照正確的發(fā)票金額重新入賬就好了,1月發(fā)票可以放在12月里。
如何暫估主營業(yè)務成本,暫估成本后下個月收到了成本發(fā)票應該如何入賬?再如何調(diào)整上個月暫估?
答: 你如果商品銷售出去了,可以暫估成本,收到發(fā)票,沖減暫估,然后吧發(fā)票確認為成本
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問老師,我們用金碟系統(tǒng)期初建賬的時候,庫存暫估入賬了100多萬,其實發(fā)票已經(jīng)到了,可是發(fā)票沒有入金碟系統(tǒng)進行勾稽,一直在系統(tǒng)形成暫估,我們每月會沖回暫估,可是下個月還會形成這么多暫估,這個我們要怎么調(diào)整呢
答: 同學您好,您是實際的,那就這樣一直滾動著算


宇飛老師 解答
2020-01-19 18:26
宇飛老師 解答
2020-01-19 18:27