老師,其他應收款和其他應付款能同時用在一個客戶 問
同學,你好 是可以的 答
我是銷貨單方,我現(xiàn)在有一張發(fā)票要作廢,在我的系統(tǒng) 問
你好,可以查得到的,你正常查到這張發(fā)票,然后拉到最后查看詳細信息。 答
老師,公司找搬運工裝貨是找的個人,要求個人要開票 問
可以代開 現(xiàn)代服務*物流輔助服務 答
比如對方上月的發(fā)票少開了一分錢 這種是怎么處理 問
同學你好 這個按發(fā)票來做 答
老師好!這個是律師事務所的工資表,我申報個稅時是 問
你好,沒有看到工資表 答

貨已到,未開票,也未付款,應付給供應商的貨款寄到哪個科目,沒有發(fā)票,可以直接寄到費用里嗎
答: 沒有發(fā)票,你直接做入庫就可以 應付賬款后面根的是供應商 借庫存商品貸應付賬款。
老師,不清楚供應商會不會來發(fā)票,付款時做哪個科目合適?
答: 借預付賬款貸銀行存款,如果貨物沒有到的做這個。
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,預付給供應商的貨款,可以入什么科目?單位沒設(shè)預付賬款科目,應付賬款要應付會計錄入供應商才可以用。
答: 第一個問題: 借:預付賬款 貸:銀行存款 沒有設(shè)預付賬款,直接可以用應付賬款這個科目進行核算處理。 那就是應付會計進行賬務處理。


郭老師 解答
2020-01-19 12:42