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送心意

雨軒老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-17 21:23

您好,合理的,實(shí)務(wù)中就是這樣做的

蓮順 追問(wèn)

2020-01-17 21:30

勞務(wù)工人工資計(jì)提時(shí)貸方就和管理人員計(jì)提科目一樣嗎,都是我應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金福利,應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅這些嗎

雨軒老師 解答

2020-01-17 21:31

恩,是一樣的。只不過(guò)借方科目有差別

蓮順 追問(wèn)

2020-01-17 21:34

計(jì)提時(shí)就借方科目不一樣,一個(gè)費(fèi)用,一個(gè)成本,是這意思嗎?
老師,我還想問(wèn)下,還沒(méi)計(jì)價(jià)勞務(wù)工資時(shí),我發(fā)一部分工資是計(jì)“應(yīng)付賬款或者預(yù)付賬款嗎”, 計(jì)價(jià)單回來(lái)了,如果做的是“預(yù)付賬款”是不是要先沖掉預(yù)付再轉(zhuǎn)入“勞務(wù)成本”,如果做的是“應(yīng)付賬款”,也要沖嗎

雨軒老師 解答

2020-01-17 21:38

是的,就是你說(shuō)這個(gè)意思,一個(gè)費(fèi)用,一個(gè)成本。沒(méi)發(fā)的部分一般通過(guò)其他應(yīng)付款核算的。計(jì)價(jià)單回來(lái)發(fā)放要沖掉其他應(yīng)付款。

蓮順 追問(wèn)

2020-01-17 21:44

老師,那我們只付了一部分工資,比如只付了10萬(wàn),
借:應(yīng)付賬款10萬(wàn)   貸:銀行存款10萬(wàn)
計(jì)價(jià)單回來(lái)了,是30萬(wàn)  
借:勞務(wù)成本-工資30萬(wàn)    貸:應(yīng)付賬款30萬(wàn)

是這么理解嗎

雨軒老師 解答

2020-01-17 21:48

老師明白了,是這樣的,借預(yù)付賬款10萬(wàn)  貸銀行存款10萬(wàn),  計(jì)價(jià)單回來(lái),借:勞務(wù)成本-工資30萬(wàn)  貸 預(yù)付賬款  10萬(wàn)  銀行存款  20萬(wàn)

蓮順 追問(wèn)

2020-01-17 21:52

那剩下的20萬(wàn)沒(méi)付是不是就繼續(xù)掛應(yīng)付賬款,也就是說(shuō)計(jì)價(jià)單回來(lái),預(yù)付賬款是要做平的

雨軒老師 解答

2020-01-17 21:53

是的,剩下20萬(wàn)沒(méi)付就是借:勞務(wù)成本-工資30萬(wàn) 貸 預(yù)付賬款 10萬(wàn) 應(yīng)付賬款(或其他應(yīng)付款) 20萬(wàn)

蓮順 追問(wèn)

2020-01-17 21:54

那我們還有班組不是外包是自己找的人,沒(méi)有計(jì)價(jià)單,我是不是要把之前做的預(yù)付全部轉(zhuǎn)入勞務(wù)成本這個(gè)科目呢

雨軒老師 解答

2020-01-17 21:55

要轉(zhuǎn)的,不能掛預(yù)付。就按你實(shí)際支付金額轉(zhuǎn)就行了

蓮順 追問(wèn)

2020-01-17 21:56

老師,這我有點(diǎn)不明白,為什么最后不能掛預(yù)付,要轉(zhuǎn)到成本里面來(lái)呢

雨軒老師 解答

2020-01-17 21:59

預(yù)付賬款是資產(chǎn)類(lèi)科目,就和銀行存款一樣,你最后肯定要轉(zhuǎn)到成本費(fèi)用里面去的。要不你怎么體現(xiàn)你的成本。

蓮順 追問(wèn)

2020-01-17 22:00

一般就一個(gè)會(huì)計(jì)期間,月末的時(shí)候轉(zhuǎn)嗎,特別是這種沒(méi)有計(jì)價(jià)單的情況?

雨軒老師 解答

2020-01-17 22:07

恩,是的,每月月末結(jié)轉(zhuǎn)一次就可以

蓮順 追問(wèn)

2020-01-17 22:09

好的,謝謝老師,問(wèn)題有點(diǎn)多,費(fèi)心了

雨軒老師 解答

2020-01-17 22:11

沒(méi)事,提前祝您新年快樂(lè)。

蓮順 追問(wèn)

2020-01-18 08:02

老師,再打擾下,我想到另外一個(gè)點(diǎn)沒(méi)太懂,我是昨晚問(wèn)你的學(xué)員,昨天問(wèn)您的計(jì)提勞務(wù)工人工資是“勞務(wù)成本”,勞務(wù)成本的話就是應(yīng)發(fā)工資,包括代扣代繳的部分,那我們成本實(shí)際是實(shí)發(fā)工資,我們是內(nèi)賬 那這樣成本是不是會(huì)隱形增加

雨軒老師 解答

2020-01-18 08:50

內(nèi)賬不就是要反應(yīng)真實(shí)的情況嗎?

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您好,合理的,實(shí)務(wù)中就是這樣做的
2020-01-17 21:23:09
還是建議做 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:應(yīng)付職工薪酬--工資 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 如果您對(duì)我的解答滿意,請(qǐng)您及時(shí)給予好評(píng),謝謝?。∪绻€有疑問(wèn),歡迎您繼續(xù)提問(wèn)。
2018-05-15 15:49:24
短期薪酬不包含養(yǎng)老和失業(yè),應(yīng)付職工薪酬科目包含,養(yǎng)老和失業(yè)在離職后福利體現(xiàn),故總體來(lái)看是在應(yīng)付職工薪酬核算的,只是不是短期薪酬。
2022-01-01 17:24:04
你好,在代繳社保、公積金、個(gè)稅的時(shí)候需要代扣代繳
2019-01-15 16:15:30
您好同學(xué),不是的。這個(gè)屬于計(jì)提的,計(jì)提的是包含個(gè)稅包韓個(gè)人部分保險(xiǎn)。
2021-08-02 10:33:34
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