老師好,我們有兩家公司,B公司為A公司的股東,如A公司 問
可以這么做。但是,這個往來款屬于借款的話,需要約定利息 沒有利息,需要約定視同銷售繳納增值稅附加稅 多交稅 答
你好,老師,請問企業(yè)當(dāng)月已銷售貨物,已收款,但購貨方 問
可以下月才開專用發(fā)票給購貨方 答
您好,老師麻煩問一下我們有家供應(yīng)商因為支板質(zhì)量 問
對方不會給你開發(fā)票的,開給扣款通知就行 答
老師們好,我們這有個個體戶是種植葡萄的,現(xiàn)在準(zhǔn)備 問
同學(xué),你好 然后專管員說只要開了票就要變成查賬征收方式,有相關(guān)的文件嗎? 這個沒有文件的,這個是稅務(wù)局核定的 如果用個人名義代開自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)票又是什么程序呢? 直接電子稅務(wù)局開具就行 答
請問建筑工程的收入是怎么確認的 問
同學(xué)你好 按完工比例確認 答

一般納稅人只有簡易計稅,收到專票,進項稅額轉(zhuǎn)出,借管理費用-水電費 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸銀行存款 轉(zhuǎn)出: 借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 這樣 進項稅額和金額稅額轉(zhuǎn)出都有數(shù)字掛在賬面上了
答: 你好,應(yīng)交增值稅下的明細科目等年末清零就可以了。
一般納稅人購買增值稅專用技術(shù)設(shè)備時:借:管理費用貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 我的問題:難道買入時供應(yīng)商的發(fā)票中沒有增值稅進項稅額嗎?所以,不應(yīng)該這樣做分錄嗎:借:管理費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
答: 購入金稅盤和報稅盤時(不作為固定資產(chǎn)時), 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師如果是付辦公室租金一般納稅人收到普票借:管理費用/辦公費貸:銀行存款如果是專票借:管理費用/辦公費 應(yīng)交稅費/增值稅/進項稅額貸:銀行存款老師是這樣理解嗎?
答: 你好是的,可以這么理解的。

