宋生老師好!請(qǐng)您接著回答我的問題好嗎?謝謝您!就是 問
你好,可以。但是一個(gè)月是固定扣5000 答
供應(yīng)商少給或者多給我們開具發(fā)票,金額只有幾分錢( 問
那些金額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入或者營(yíng)業(yè)外支出調(diào)整 答
老師好,請(qǐng)教個(gè)問題 今年3月份采購(gòu)一批材料名稱是 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)為開發(fā)產(chǎn)品需要什么條件? 問
已經(jīng)開發(fā)完成了,沒法再轉(zhuǎn)回開發(fā)產(chǎn)品的 答
老師請(qǐng)問一下,研發(fā)費(fèi)用,如果小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用的是 問
同學(xué),你好 不是,也有資本化支出的 答

采購(gòu)材料 ,借工程施工 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款 開具工程發(fā)票,借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額 月底認(rèn)證發(fā)票,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,繳納增值稅,借應(yīng)繳稅額-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 我這樣對(duì)不對(duì)
答: 你好,月末認(rèn)證,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn))貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)——增—銷 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn))應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
一般納稅人,收到貨款發(fā)票后有增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票!為什么可以一起做貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—應(yīng)交銷項(xiàng)稅?
答: 專票和普票對(duì)開票方是一樣的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
你好老師我們是一般納稅人、在開票時(shí)的會(huì)計(jì)分錄:借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 收到成本票時(shí):借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 我們?cè)谡J(rèn)證抵扣時(shí)的分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額、這樣做對(duì)嗎!
答: 你好? ??收到成本票時(shí):借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額? ? 這個(gè)是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的 。 這筆不對(duì) 。? ??

