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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-01-16 11:00

嗯 是的 意思你是先按月計提  繳納做繳納分錄  是的

淡定-小芳 追問

2020-01-16 11:03

之前的會計做的是
借經(jīng)營費用-電費/水費
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額
貸應(yīng)收賬款-供電局
實際付款時
借應(yīng)收賬款-供電局
貸銀行存款
她這樣做對嗎

meizi老師 解答

2020-01-16 11:07

你好  是要付款出去的 應(yīng)該是走應(yīng)付賬款 走負債科目的。  不應(yīng)該掛應(yīng)收賬款去的。你的正確

淡定-小芳 追問

2020-01-16 11:09

好的謝謝老師

meizi老師 解答

2020-01-16 11:11

不客氣的 幫到你就好 滿意請給予評價

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你好正確的應(yīng)該是借管理費用培訓(xùn)費應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)付職工薪酬。
2021-07-01 10:47:06
你好,第一個分錄和第二個分錄,這個沒有問題,第三個分錄這個不對,應(yīng)該是借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項貸,應(yīng)交稅費待認(rèn)證。
2021-12-24 11:13:51
你好,繳納的是差額,并不是進項稅額
2018-04-26 15:10:11
支付的與其他經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金
2019-04-25 10:07:18
同學(xué) 你好 收到增值稅發(fā)票 會計分錄如下: 借: 管理費-辦公用品1482.76 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額237.24 貸: 銀行存款 1720 進項稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費用——辦公用品 15 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出 15
2018-12-04 15:40:50
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