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送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-01-16 09:49

你好,可以計(jì)入管理費(fèi)用——會(huì)議費(fèi)

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你好,可以計(jì)入管理費(fèi)用——會(huì)議費(fèi)
2020-01-16 09:49:20
費(fèi)用沒有計(jì)提按你們實(shí)際發(fā)生做借管理費(fèi)用就可以,沒付款就做其他應(yīng)付款就可以。
2019-01-03 17:06:59
你好,你還要用哪一個(gè)科目沖減呢
2019-07-18 11:01:02
(1)借:原材料 2000 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理財(cái)產(chǎn)損益 2000 (2)借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理財(cái)產(chǎn)損益 10000 貸:產(chǎn)成品 2000
2023-03-21 17:03:13
你好 那你金額是沒錯(cuò)的 只是庫存現(xiàn)金和應(yīng)付賬款掛科目錯(cuò)誤了。 你直接做一筆 借庫存現(xiàn)金 貸應(yīng)付賬款 摘要寫調(diào)整19年某憑證號(hào)
2020-09-10 08:54:43
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