老師,假如12月本年累計(jì)營(yíng)業(yè)成本800萬(wàn),其中包括了暫 問(wèn)
那么實(shí)際可以稅前扣除的成本就是800-360%2B160 答
老師,當(dāng)月買(mǎi)的固定資產(chǎn)比如電腦打印機(jī),是在當(dāng)月的 問(wèn)
是在當(dāng)月的記賬軟件里的固定資產(chǎn)卡片里錄入 答
建筑行業(yè),項(xiàng) 目上有違返燃?xì)夤芾硪?guī)定的罰款計(jì)入哪 問(wèn)
那個(gè)直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入/支出 答
老師您好 公司本月開(kāi)票銷(xiāo)售設(shè)備和培訓(xùn) 報(bào)印花稅 問(wèn)
你好,按買(mǎi)賣(mài)就好 培訓(xùn)不需要交。 答
稅務(wù)局說(shuō)金稅四期數(shù)據(jù)比對(duì),公司一直沒(méi)有水電燃的 問(wèn)
可實(shí)話實(shí)說(shuō)的,看稅局怎么回復(fù) 答

小規(guī)模的企業(yè),增值稅專用發(fā)票,交增值稅的那部分還要交一遍企業(yè)所得稅嗎,還是減去增值稅再交企業(yè)所得稅
答: 你好,增值稅根據(jù)不含稅收入計(jì)算,所得稅根據(jù)實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)總額計(jì)算
財(cái)政補(bǔ)貼要交增值稅和企業(yè)所得稅嗎
答: 增值稅不用 。《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于中央財(cái)政補(bǔ)貼增值稅有關(guān)問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2013年第3號(hào)):按照現(xiàn)行增值稅政策,納稅人取得的中央財(cái)政補(bǔ)貼,不屬于增值稅應(yīng)稅收入,不征收增值稅 滿足條件的就不需要繳納企業(yè)所得稅,沒(méi)有滿足的計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,征收企業(yè)所得稅;可以看下此鏈接內(nèi)容 http://jiajuren.cn/news-fagui/detail_51713.html
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司是運(yùn)輸企業(yè),現(xiàn)在稅務(wù)出預(yù)警,說(shuō)是公司涉嫌柴油、天然氣發(fā)票虛開(kāi),讓出自查報(bào)告,若補(bǔ)交稅的話,怎么才能只補(bǔ)交增值稅、不交企業(yè)所得稅呢?
答: 你好,如果真的涉及到虛開(kāi)增值稅發(fā)票,情況比較嚴(yán)重,而且虛開(kāi)成本票就說(shuō)明成本并沒(méi)有那么多,利潤(rùn)就會(huì)增加,企業(yè)所得稅也需要繳納。

