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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-10-10 11:42

你好,增值稅根據(jù)不含稅收入計(jì)算,所得稅根據(jù)實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)總額計(jì)算

北斗星的愛(ài) 追問(wèn)

2017-10-10 11:45

我開(kāi)了16萬(wàn)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,代開(kāi)的,當(dāng)時(shí)就交了4800的稅,現(xiàn)在會(huì)計(jì)讓我交16000元的企業(yè)所得稅                        我就想知道,交了的增值稅部分還要再交一遍企業(yè)所得稅嗎

鄒老師 解答

2017-10-10 11:51

你好,是的,增值稅是根據(jù)實(shí)現(xiàn)的收入計(jì)算,所得稅根據(jù)利潤(rùn)計(jì)算,不沖突,相互獨(dú)立的

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所得稅和增值稅的定義不同,涉稅范圍不同
2019-03-25 12:07:27
你好 可以的,這個(gè)你們生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的發(fā)票是可以稅前扣除的
2022-11-24 16:51:44
你好,不含稅部分是可以計(jì)入成本或費(fèi)用抵扣企業(yè)所得稅的
2019-06-20 17:48:37
你好,可以的
2017-05-18 10:48:36
用于集體福利的進(jìn)項(xiàng)稅額是不允許抵扣的。
2018-09-18 15:28:56
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