
老師好!我12月計(jì)提所得稅3068.78.可填申報(bào)表時(shí)有微利企業(yè)優(yōu)惠2455.03,實(shí)際交所得稅613.75,那我多計(jì)提的稅款怎么做賬務(wù)處理。
答: 沖減多計(jì)提的所得稅費(fèi)用
關(guān)于1季度所得稅減免的賬務(wù)處理,計(jì)提時(shí)提了369.4,填所得稅報(bào)表中小微企業(yè)所得稅減免221.64,這要如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
答: 您可以直接按照實(shí)際應(yīng)繳金額計(jì)提。如果已經(jīng)全額計(jì)提,可以紅字沖回免稅部分。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,小微企業(yè)1季度所得稅減免的賬務(wù)處理,計(jì)提了4.04元,填寫所得稅報(bào)表中小微企業(yè)所得稅減免3.64元,這個(gè)減免的3.64的賬務(wù)要在當(dāng)月的賬務(wù)中進(jìn)行處理嗎?還是放在下個(gè)月的賬務(wù)中處理?
答: 同學(xué)你好 在這個(gè)月的里面做分錄


平淡 追問
2020-01-15 17:17
辜老師 解答
2020-01-15 17:19