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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-01-15 12:01

那你按照開的發(fā)票來做就可以了

好巧不巧 追問

2020-01-15 12:26

老師,能不能說詳細(xì)點呢?怎么出分錄怎么報稅?

好巧不巧 追問

2020-01-15 12:28

2019年10月收到2020年1月租金,是要什么時候給對方開發(fā)票,10月收到租金怎么做賬?稅又應(yīng)該怎么交

樸老師 解答

2020-01-15 13:19

你按照開的發(fā)票來確認(rèn)收入,做收入的分錄,交稅,你應(yīng)該在10月份開票的,開了就做借銀行貸主營業(yè)務(wù)收入貸銷項,

好巧不巧 追問

2020-01-15 14:42

老師,我是簡易計稅的,應(yīng)該是10月做:借:銀行存款  貸:預(yù)收賬款  應(yīng)交稅費-簡易計稅  。10月底關(guān)于稅的是要做什么分錄?然后11月交稅呢

好巧不巧 追問

2020-01-15 14:47

做未開票收入申報是怎么理解呢

樸老師 解答

2020-01-15 14:50

你做了簡易計稅了哦

好巧不巧 追問

2020-01-15 14:52

老師能不能把分錄做出來呢?實在不懂

樸老師 解答

2020-01-15 14:58

一般納稅人采用一般計稅時預(yù)繳增值稅后,應(yīng)直至納稅義務(wù)發(fā)生時方可從“應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅”科目結(jié)轉(zhuǎn)至“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目。在簡易計稅的情況下,“應(yīng)交稅費——簡易計稅”核算一般納稅人采用簡易計稅方法發(fā)生的增值稅計提、扣減、預(yù)繳、繳納等業(yè)務(wù),所以不必結(jié)轉(zhuǎn)至“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目。

好巧不巧 追問

2020-01-15 15:05

10月收到租金:借:銀行存款  貸:預(yù)收賬款  應(yīng)交稅費-簡易計稅  11月交稅:借:應(yīng)交稅費-簡易計稅  貸:銀行存款   然后等到2020年1月確認(rèn)收入,借:預(yù)收賬款  貸:其他業(yè)務(wù)收入這樣做分錄嗎?我是想收到這筆租金的整個分錄。

好巧不巧 追問

2020-01-15 15:07

10月份預(yù)收,應(yīng)當(dāng)本月開發(fā)票是嗎?11月報稅時增值稅是怎么填表

樸老師 解答

2020-01-15 15:12

是的,最好是十月份開票,在3個點的里面填寫

好巧不巧 追問

2020-01-15 15:13

老師,10月開票和1月開票有什么區(qū)別嗎

樸老師 解答

2020-01-15 15:19

10月開是10月的收入,1月開是一月的

好巧不巧 追問

2020-01-15 15:22

那我10月收確實是2020年1月的收入啊,那我11月就要申報增值稅了嗎?就是說的無票申報嗎?

樸老師 解答

2020-01-15 15:33

你可以10月份做預(yù)收款的

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你好,你收到預(yù)收款的時候就要繳納增值稅了,做未開票收入申報,借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額),然后等1月確認(rèn)收入 借:預(yù)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入
2020-01-10 13:45:01
那你按照開的發(fā)票來做就可以了
2020-01-15 12:01:07
你好, 不可以的。需要發(fā)票做賬的
2020-05-17 21:57:17
你是采購合同嗎?是因為進銷項抵扣的問題嗎?
2018-08-21 09:48:38
是勞務(wù) 嗎 勞務(wù)要按勞務(wù) 報酬 代開發(fā)票 企業(yè)代扣代交個稅
2019-07-20 19:31:19
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