
請(qǐng)問(wèn)上期增值稅留底余額,下期如何結(jié)平,分錄如何做
答: 你好 上期銷(xiāo)項(xiàng)稅抵扣上期留底稅額時(shí)不需要單獨(dú)做分錄,在填申報(bào)表時(shí)自動(dòng)計(jì)算抵扣。 你只要將本月未交增值稅做結(jié)轉(zhuǎn)了,并記錄到未交增值稅科目貨方就可以了。
上期增值稅沒(méi)有報(bào)怎么辦
答: 你好 沒(méi)有申報(bào)的話(huà) 去稅局補(bǔ)報(bào) 逾期可能會(huì)有罰款的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
存在預(yù)交稅款而且進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),上期增值稅為0,如何進(jìn)行報(bào)稅
答: 本期預(yù)繳稅款,就不能抵減,留到后期抵減 預(yù)繳的稅額填寫(xiě)到增值稅附表4

