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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-01-14 16:35

你好,做個簽領表,發(fā)放

紫藤老師 解答

2020-01-14 16:35

借 管理費用-福利費 貸應付職工薪酬 借 應付職工薪酬 貸 銀行存款

晚秋、冬至 追問

2020-01-14 16:36

那這個就和發(fā)放工資一樣是嗎,需要單獨發(fā)放還是假到工資里面一起發(fā)放呢

紫藤老師 解答

2020-01-14 16:37

這個就和發(fā)放工資一樣,單獨發(fā)放

晚秋、冬至 追問

2020-01-14 16:41

哦哦原始憑證就是老板簽字的審批單和員工領取的簽領表對嗎,老師我們有個新員工,一月份來的,但是還沒有給他發(fā)過工資,勞動合同計劃在二月份給他簽那么也可以和其他的員工一樣給他發(fā)放嗎

紫藤老師 解答

2020-01-14 16:42

原始憑證就是老板簽字的審批單和員工領取的簽領表

晚秋、冬至 追問

2020-01-14 16:42

老師我們有個新員工,一月份來的,但是還沒有給他發(fā)過工資,勞動合同計劃在二月份給他簽那么也可以和其他的員工一樣給他發(fā)放嗎

紫藤老師 解答

2020-01-14 16:43

那么也可以和其他的員工一樣給他發(fā)放

晚秋、冬至 追問

2020-01-14 16:43

好的謝謝老師,

紫藤老師 解答

2020-01-14 16:45

不客氣,如果你對我的解答滿意可以評個五星哦!

晚秋、冬至 追問

2020-01-15 14:01

對了老師這個分錄應該怎么做

紫藤老師 解答

2020-01-15 14:51

借 管理費用-福利費 貸應付職工薪酬 借 應付職工薪酬 貸 銀行存款

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相關(guān)問題討論
你好,做個簽領表,發(fā)放
2020-01-14 16:35:23
借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款 借:管理費用等 -福利費 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:現(xiàn)金
2019-09-10 09:36:53
你好!貸方計入應付職工薪酬
2017-10-16 16:45:06
企業(yè)計提福利費的會計分錄為: (1)發(fā)生福利費支出時 借:應付職工薪酬--職工福利費 貸:現(xiàn)金等 (2)月末,分配時 借:管理費用--福利費 貸:應付職工薪酬-職工福利費 (3)結(jié)轉(zhuǎn)損益時 借:本年利潤 貸:管理費用-福利費
2018-11-05 08:19:52
可以的,其他貨幣資金只是個臨時賬戶的
2019-11-19 21:23:12
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