国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-01-14 08:26

您好
暫估的話 可以這樣設置科目
借:原材料 不含可抵扣進項稅額
貸:應付賬款-暫估-某某單位

張瀞洢 追問

2020-01-14 08:31

分錄我知道怎么做了,因為太多供應商了,我還要一個個去增加暫估某某單位,我是想在原來應付賬款的基礎上做個往來,就不用一個個去增加了,我用的金蝶。

bamboo老師 解答

2020-01-14 08:34

那您應付賬款-暫估  可以這樣設置

張瀞洢 追問

2020-01-14 08:59

怎么設?

bamboo老師 解答

2020-01-14 09:13

跟您在軟件上增加二級科目一樣的啊

上傳圖片 ?
相關問題討論
同學您好! 購買原材料時,若原材料和運費分開發(fā)票,會計分錄應分別處理。原材料費用記入“原材料”科目,運費記入相關成本或費用科目,而非與原材料合并記入“應付賬款-原材料”。正確的分錄應為:借:原材料、運費;貸:應付賬款-原材料、銀行存款/應付賬款-運費。
2024-03-16 16:10:32
你好!是的。就是這樣做。
2017-12-26 16:37:42
您好,沒有發(fā)票的 借:原材料(不含稅價) 貸:應付賬款-暫估 收到發(fā)票后沖暫估
2020-06-03 20:22:25
你了 是的 分錄 正確的
2020-05-20 08:40:05
你好 這個沖暫估是需要按你之前的暫估分錄來紅沖的 之前分錄不變金額負數來沖 這個沒有什么好辦法
2019-06-03 09:56:57
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...