
老師 暫估進(jìn)項(xiàng)票怎么做會(huì)計(jì)分錄 等發(fā)票收到后再怎么沖呢
答: 您好 借:庫存商品等 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸;應(yīng)付賬款-暫估 收到發(fā)票 借:應(yīng)付賬款-暫估 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款
收到的進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)認(rèn)證現(xiàn)發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤需要沖紅,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
答: 借;應(yīng)付賬款鄧科目 貸;原材料 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本月沒有銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以不認(rèn)證嗎?會(huì)計(jì)入賬的時(shí)候要怎么做會(huì)計(jì)分錄?
答: 您好,可以認(rèn)證的認(rèn)證當(dāng)期不抵扣的,可以填表留底賬上記進(jìn)項(xiàng)這個(gè)科目

