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送心意

孫老師

職稱初級會計師

2020-01-13 22:37

你好同學,你是問月末賬務(wù)處理?還是開出發(fā)票和收到發(fā)票當時呢

夏雪 追問

2020-01-13 22:38

月末帳務(wù)處理

孫老師 解答

2020-01-13 22:42

你好同學,
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
                  轉(zhuǎn)出未交增值稅

夏雪 追問

2020-01-13 22:48

請問發(fā)送的圖片能看到嗎?

夏雪 追問

2020-01-13 22:48

請幫看下,這是我做的筆記,可否正確?

孫老師 解答

2020-01-13 23:00

你好同學,圖片可以看到,筆記是對的,你理解的很對

夏雪 追問

2020-01-13 23:01

謝謝老師!未交增值稅金額應(yīng)該怎么計算呢?

孫老師 解答

2020-01-14 07:15

你好同學,未交增值稅=銷項-進項-已交+進轉(zhuǎn)出

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好 請問紅字發(fā)票跟重開發(fā)票金額一樣嗎
2022-04-14 21:26:49
您好,可以認證的認證當期不抵扣的,可以填表留底賬上記進項這個科目
2020-07-02 16:24:20
借庫存商品應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額貸,銀行存款。
2022-03-31 16:01:10
你好 沒有開設(shè)備發(fā)票 具體業(yè)務(wù)是什么 。 你工資正常做計提 借管理費用-工資 制造費用-工資等貸應(yīng)付職工薪酬-工資
2020-08-21 10:50:11
你好,同學。 你這開票是按 18元開具處理的。 18確認為收入,5元作為相關(guān)費用處理的
2020-06-05 10:59:10
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