
我公司轉(zhuǎn)給對方公司的往來款,外賬會計做的,借:應(yīng)收賬款100萬,貸:銀行存款100萬,現(xiàn)拿回外賬自己做,需要把之前他做的,應(yīng)收賬款100轉(zhuǎn)至其他應(yīng)收賬款100萬嗎?借:其他應(yīng)收賬款100,貸:應(yīng)收賬款100萬?
答: 是你們單位借給對方公司款項嗎?
老師,請問我發(fā)現(xiàn)2018年有一筆往來款做錯了,現(xiàn)在在2019年要怎么寫分錄處理?往來款如圖2018.7.31那筆錯了,應(yīng)該是:借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款
答: 你好,調(diào)整分錄,借:其他應(yīng)收款——經(jīng)營部 100000 其他應(yīng)付款——衛(wèi) —100000
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
一個月內(nèi)的多筆往來款,比如說有張三,李四,可以合并一起做一張憑證嗎?借:其他應(yīng)收款-張三 其他應(yīng)收款-李四 貸:銀行存款我看到有的人是合在一張憑證,但是分兩筆借:其他應(yīng)收款-張三貸:銀行存款 借:其他應(yīng)收款-李四 貸:銀行存款
答: 按照規(guī)定是分兩筆


妹陀 追問
2020-01-13 08:53
妹陀 追問
2020-01-13 08:55
方亮老師 解答
2020-01-13 09:00
妹陀 追問
2020-01-13 09:12
方亮老師 解答
2020-01-13 09:14