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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2020-01-11 09:03

您好
紅沖18和19的發(fā)票 
借:管理費用 5
借方負(fù)數(shù):管理費用  5

【如有進(jìn)項稅,進(jìn)項稅部分也需要調(diào)整】

藍(lán)藍(lán) 追問

2020-01-11 09:12

老師:還有一筆在19年11月確認(rèn)了費用,之后12月收到了全部發(fā)票,需要做分錄調(diào)整嗎?還是把12月收到的發(fā)票就直接放到十一月份的憑證里呢?

宸宸老師 解答

2020-01-11 09:14

您好,可以的。12月份收到發(fā)票的時候,統(tǒng)一調(diào)整 前面暫估的費用的?!景l(fā)票不要放到以前的憑證里】

藍(lán)藍(lán) 追問

2020-01-11 09:15

老師:求教分錄怎樣寫?比如11月借:管理費用5 ;貸:預(yù)付賬款5;12月收到發(fā)票應(yīng)怎樣做?

宸宸老師 解答

2020-01-11 09:19

您好,
借:管理費用 5
借方負(fù)數(shù):管理費用 5

貸方分錄是您付款的方式的不同,收到發(fā)票不影響您付款的方式的

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相關(guān)問題討論
剩下的作為預(yù)付賬款就可以了
2019-02-18 13:51:34
還要補(bǔ)充一下 老板墊付錢支付了 但是票還是沒有到的分錄: 借 ? 貸 ?
2016-07-05 11:44:39
對的,你的理解是正確的
2020-03-17 22:40:58
你好,如果是公司名字的發(fā)票,車也是公司名下的,您的分錄是正確的。
2019-12-20 20:57:34
你好,計入預(yù)付賬款
2021-04-20 11:57:50
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