
百分之3的稅率開成百分之5了,是普票,跨月也紅沖并重新開了,但增值稅怎么申報呢
答: 你好,按正確的3%來申報 稅額和發(fā)票的一致,修改下銷售額
增值稅普通發(fā)票跨年沖紅,增值稅申報表怎么填
答: 就是將負數(shù)銷售額抵減正數(shù)銷售額后的金額填寫進附表一對應(yīng)項目欄次中。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅普通發(fā)票開具了錯誤稅率發(fā)票,跨月紅沖后怎么填寫申報表?
答: 你好 跨月了當(dāng)月沒作廢 就需要按錯誤的先申報繳納稅費 。次月紅沖后在報


失眠的小蘑菇 追問
2020-01-10 09:43
郭老師 解答
2020-01-10 09:49