- 送心意
江老師
職稱: 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-01-09 19:55
一、年末結(jié)轉(zhuǎn)需要做計(jì)提憑證、做攤銷憑證,當(dāng)計(jì)提的轉(zhuǎn)賬憑證,計(jì)提處理。如工資計(jì)提、增值稅附加稅的計(jì)提,工資費(fèi)用的計(jì)提,社保費(fèi)的計(jì)提。當(dāng)攤銷的費(fèi)用攤銷處理,如長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的攤銷。當(dāng)結(jié)轉(zhuǎn)的憑證結(jié)轉(zhuǎn)處理。另外按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則進(jìn)行賬務(wù)處理。銀行存款、庫存現(xiàn)金的余額需要核對(duì)一致。對(duì)于增值稅,需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),全部計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目。另外結(jié)轉(zhuǎn)本期損益,計(jì)提企業(yè)所得稅,最后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤至未分配利潤。有利潤時(shí)會(huì)分配利潤,或計(jì)提盈余公積等
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一、年末結(jié)轉(zhuǎn)需要做計(jì)提憑證、做攤銷憑證,當(dāng)計(jì)提的轉(zhuǎn)賬憑證,計(jì)提處理。如工資計(jì)提、增值稅附加稅的計(jì)提,工資費(fèi)用的計(jì)提,社保費(fèi)的計(jì)提。當(dāng)攤銷的費(fèi)用攤銷處理,如長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的攤銷。當(dāng)結(jié)轉(zhuǎn)的憑證結(jié)轉(zhuǎn)處理。另外按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則進(jìn)行賬務(wù)處理。銀行存款、庫存現(xiàn)金的余額需要核對(duì)一致。對(duì)于增值稅,需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),全部計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目。另外結(jié)轉(zhuǎn)本期損益,計(jì)提企業(yè)所得稅,最后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤至未分配利潤。有利潤時(shí)會(huì)分配利潤,或計(jì)提盈余公積等
2020-01-09 19:55:35

你好 需要月末結(jié)賬的
2020-05-15 18:10:53

你好,不可以,一般納稅人9
2019-04-18 13:48:41

您好!根據(jù)每月使用金額和部門計(jì)入到期間費(fèi)用或者成本里面
2016-04-18 11:32:23

同學(xué)你好
你有服務(wù)費(fèi)的吧
2020-10-17 21:31:22
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A、霞 追問
2020-01-09 20:08
江老師 解答
2020-01-09 20:09
A、霞 追問
2020-01-09 20:12
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2020-01-09 20:15
A、霞 追問
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2020-01-09 20:21
A、霞 追問
2020-01-09 21:45
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2020-01-09 21:46
A、霞 追問
2020-01-09 21:54
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2020-01-09 21:55