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送心意

董老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-01-09 19:24

您好,先計提后支付。您的預(yù)算會計對了
借:單位管理費(fèi)用或者業(yè)務(wù)活動費(fèi)用  貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 -社保
借:應(yīng)付職工薪酬-工資 -社保貸:零余額賬戶用款額度

果^V^果 追問

2020-01-09 19:33

金額上有什么變化嗎?

董老師 解答

2020-01-09 19:34

您好,金額上沒有變化

果^V^果 追問

2020-01-09 20:03

果^V^果 追問

2020-01-09 20:04

提問#這個計提預(yù)算會計怎么做?

董老師 解答

2020-01-09 20:06

計提不需要預(yù)算會計
計提加支付,只有支付的時候涉及預(yù)算會計。預(yù)算會計只有收支的時候才涉及

果^V^果 追問

2020-01-09 20:19

果^V^果 追問

2020-01-09 20:20

提問#這個什么情況呀?老師

果^V^果 追問

2020-01-09 20:23

果^V^果 追問

2020-01-09 20:23

提問#這樣就對了吧?

董老師 解答

2020-01-09 21:23

您好,是的,需要對應(yīng),零余額對應(yīng)資金結(jié)存的也是零余額

果^V^果 追問

2020-01-09 21:24

提問#單位買的電腦怎么做固定資產(chǎn)憑證呀?老師

董老師 解答

2020-01-09 21:30

您好,直接借 固定資產(chǎn)  貸 銀行存款 
借 行政支出 貸 資金結(jié)存

果^V^果 追問

2020-01-09 21:31

謝謝!老師

董老師 解答

2020-01-09 22:28

不用客氣滿意的話給個五星好評謝謝

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您好,先計提后支付。您的預(yù)算會計對了 借:單位管理費(fèi)用或者業(yè)務(wù)活動費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 -社保 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 -社保貸:零余額賬戶用款額度
2020-01-09 19:24:30
沒關(guān)系 可以再本月補(bǔ)計提 然后做工資發(fā)放的憑證
2020-06-11 09:47:05
你好,發(fā)放工資借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款。
2020-02-09 21:24:49
這個按你們實(shí)際就可以,實(shí)際發(fā)這么多就做這么多可以
2020-04-13 16:03:34
(1)計提工資時: 借:管理費(fèi)用--工資 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 (2)發(fā)放工資時: 借:應(yīng)付職工薪酬--工資 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--個人所得稅 貸:其他應(yīng)付款--社保(個人) 貸:其他應(yīng)付款--公積金(個人) 貸:庫存現(xiàn)金 (3)交納社保時: 借:管理費(fèi)用--社保(公司承擔(dān)) 借:管理費(fèi)用--公積金(公司) 借:其他應(yīng)付款--社保(個人) 借:其他應(yīng)付款--公積金(個人)) 貸:銀行存款
2020-07-08 10:17:42
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