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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-01-09 16:42

你好  之前是多久的賬務(wù)處理 ?跨年了沒有

Vicky 追問

2020-01-09 16:46

沒有跨年

meizi老師 解答

2020-01-09 16:51

你好 你12月結(jié)賬沒有 ?

Vicky 追問

2020-01-09 16:53

還沒有結(jié)賬

Vicky 追問

2020-01-09 16:57

因為是小規(guī)模納稅人
關(guān)于增值稅的賬是怎么做的
計提時:
借:稅金及附加
貸:應(yīng)交稅費
繳納時:
借:應(yīng)交稅費
貸:銀行存款
未達(dá)起征點部分:
借:應(yīng)交稅金
貸:營業(yè)外收入
結(jié)轉(zhuǎn)時:
借:本年利潤
貸:稅金及附加
未達(dá)起征點部分
借:營業(yè)外收入
貸:本年利潤

meizi老師 解答

2020-01-09 16:57

那你就把你計提的分錄紅沖 然后按實際在做分錄 。

Vicky 追問

2020-01-09 16:59

因為存在代開發(fā)票繳納的增值稅和未達(dá)起征點的兩個部分,不知道要怎么寫分錄了

meizi老師 解答

2020-01-09 17:03

你好你是小規(guī)模是嗎  是免增值稅的范圍 ;  你做收入的時候貸方?jīng)]有增值稅嗎?

Vicky 追問

2020-01-09 17:07

做收入的時候貸方?jīng)]有增值稅,因為是旅行社差額征稅,會計直接把差額部分增值稅單獨列出來計提和轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入了

meizi老師 解答

2020-01-09 17:09

你是差額征稅  我對這個差額征稅不太熟悉 你 要重新提問問其他老師才行。 我以為你是一般企業(yè)  所以我才接手。 非常抱歉。 以后你提問 要先寫清楚行業(yè)+計稅方式 這樣便于其他老師回復(fù)你  。你重新提問 問問其他老師 。非常抱歉。

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一般納稅人嗎?增值稅借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費-未交增值稅 附加稅借稅金及附加貸應(yīng)交稅費-城建稅/地方教育/教育附加
2019-03-30 16:15:39
您好,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和支付增值稅的分錄見圖片。 計提稅金及附加, 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交教育費附加 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交地方教育費附加 支付附加稅, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交教育費附加 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交地方教育費附加 貸:銀行存款
2020-07-06 12:26:17
你好 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城市維護建設(shè)稅
2019-03-30 15:57:14
借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費,繳納做借應(yīng)交稅費貸銀行
2020-06-24 13:16:38
增值稅是結(jié)轉(zhuǎn)的 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 繳納的時候,借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 計提附加稅,借:稅金及附加 貸::應(yīng)交稅費—應(yīng)交XX稅 繳納時,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交XX稅 貸:銀行存款
2020-03-18 10:38:55
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