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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-01-09 15:09

直接可以這樣的申報處理。

泡泡 追問

2020-01-09 15:17

下個月收到專票后,申報表要做改動嗎

江老師 解答

2020-01-09 15:19

申報表可以不改。如果是需要退稅的話,建議本期修改財務報表

泡泡 追問

2020-01-09 15:28

財務報表要更改那些,因為沒認證我把稅計入了待認證進項稅,

江老師 解答

2020-01-09 15:33

沒有認證,也可以不做賬務處理。只做暫估庫存處理。

泡泡 追問

2020-01-09 15:38

這樣12月銷售計入免稅,下個月退稅認證后12月的銷售還要不要在1月申報表上體現(xiàn)

江老師 解答

2020-01-09 15:42

銷售肯定只需要做一次就行了。

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相關問題討論
同學你好,增值稅申報里面有一個免抵退的出口額,是根據(jù)出口退稅申報表里面的出口額,這兩個一般是要保持一致的。
2021-08-14 11:22:56
你好,先申報增值稅再申報出口退稅的
2020-03-11 15:09:31
你好,商貿的還是生產(chǎn)的?
2023-09-12 10:25:34
你好!每月先申報出口退稅,再操作申報增值稅。
2020-02-23 16:02:25
你好 你是指不申報退稅?
2019-06-12 08:57:17
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