
老師我12月份賬務(wù)計(jì)提工資分錄和計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)分錄后來(lái)計(jì)提數(shù)又都變了,請(qǐng)問(wèn)生成的資產(chǎn)負(fù)債和利潤(rùn)報(bào)表數(shù)據(jù)會(huì)有變化嗎
答: 你好,計(jì)提工資分錄和計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)分錄后來(lái)計(jì)提數(shù)變化了,那資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)也會(huì)相應(yīng)變動(dòng)的
改計(jì)提工資金額,資產(chǎn)負(fù)債表工資會(huì)變,利潤(rùn)表費(fèi)用也會(huì)變是嗎
答: 會(huì)的,管理費(fèi)用影響你的利潤(rùn)。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師請(qǐng)問(wèn),如果本月(4月)只計(jì)提1000的工資,其他的沒(méi)有收入成本費(fèi)用。分錄是不是這樣:①計(jì)提工資:借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資②結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用:借:本年利潤(rùn) 貸:管理費(fèi)用-工資③結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn):借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:本年利潤(rùn) 請(qǐng)問(wèn)如何填寫(xiě)資產(chǎn)負(fù)債表申報(bào)???資產(chǎn)負(fù)債表中我只填寫(xiě)應(yīng)付職工薪酬1000,未分配利潤(rùn)-1000。然后保存不了,提示資產(chǎn)合計(jì)不符合邏輯,不能為零。請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該怎么做才合理。
答: 你的企業(yè)沒(méi)有注冊(cè)資本嗎? 你這樣的表格雖然符合恒等式,但是明顯是資不抵債的。


白雪 追問(wèn)
2020-01-09 11:48
鄒老師 解答
2020-01-09 11:52