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A、霞
于2020-01-08 21:57 發(fā)布 ??1648次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2020-01-08 21:57
您好請問前面收到發(fā)票抵扣進項的時候分錄怎么寫的
A、霞 追問
2020-01-09 08:22
借。應收賬款,貸,主營業(yè)務收入,應交增值稅-銷項稅額
bamboo老師 解答
2020-01-09 08:24
這是您開具發(fā)票的銷項稅啊 不是進項啊
2020-01-09 08:42
哦,錯了,是借庫存商品,應交增值稅-進賬,貸,應付賬款
2020-01-09 08:43
借:庫存商品 借方紅字貸:應付賬款 貸方紅字應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸方藍字
如果不開紅字發(fā)票 只做進項稅額轉(zhuǎn)出的話借:庫存商品貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
2020-01-09 08:48
上交稅款呢?
2020-01-09 08:49
您是單獨上交的 不是跟正常申報一起?
2020-01-09 08:54
不是單獨上交,正常申報一起,假如這月本來留底扣1000,現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)出進項稅額1500,還需要上交500元,是這樣處理:借,應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅500,貸,應交增值稅-未交增值稅500嗎?
2020-01-09 08:55
是的 這樣正常的寫分錄結轉(zhuǎn)就好了
2020-01-09 09:00
我們沒有開紅字發(fā)票,直接進項稅額轉(zhuǎn)出。老師,我再問下,那應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出1500,就一直有余額的掛在那里嗎?不用作處理嗎?
2020-01-09 09:05
年末的時候 把增值稅下三級科目結平借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅應交稅費——應交增值稅——減免稅款等
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一般納稅人進項稅額轉(zhuǎn)出分錄
答: 你好,如果這個是福利費不允許抵扣的,借管理費用,福利費貸應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
一般納稅人,會計分錄用不用把銷項稅額進項稅額轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅
答: 是的,需要分開結轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
一般納稅人,進項稅額轉(zhuǎn)出怎么寫分錄
答: 您好 請問前面收到發(fā)票的時候分錄怎么寫的
一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模納稅人,其未抵扣的進項稅額作轉(zhuǎn)出處理,會計分錄如何
討論
一般納稅人,簡易計稅,進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么做
一般納稅人進項稅額轉(zhuǎn)出分錄怎么寫呢?
我們是建筑安裝公司一般納稅人,請問老師進項稅額轉(zhuǎn)出會計分錄怎么做?
老師你好:我公司是一般納稅人,老板買的進項票,已認證,被省稅局監(jiān)控到,要求做進項稅額轉(zhuǎn)出,怎么做會計分錄
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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A、霞 追問
2020-01-09 08:22
bamboo老師 解答
2020-01-09 08:24
A、霞 追問
2020-01-09 08:42
bamboo老師 解答
2020-01-09 08:43
bamboo老師 解答
2020-01-09 08:43
A、霞 追問
2020-01-09 08:48
bamboo老師 解答
2020-01-09 08:49
A、霞 追問
2020-01-09 08:54
bamboo老師 解答
2020-01-09 08:55
A、霞 追問
2020-01-09 09:00
bamboo老師 解答
2020-01-09 09:05