
2017的稅款9萬做了,用進項稅額抵扣進項稅額轉(zhuǎn)出,怎么做會計分錄
答: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
部分進項稅額無法抵扣的應(yīng)該做進項稅額轉(zhuǎn)出,進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄如何寫??
答: 借:相關(guān)科目 貸:應(yīng)交稅金-進項稅額轉(zhuǎn)出
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師我們公司有進項稅額轉(zhuǎn)出(因為不符合農(nóng)產(chǎn)品抵扣進項稅額的要求)可以用認證的進項稅額抵扣進項稅額轉(zhuǎn)出的嗎
答: 你好 你應(yīng)交增值稅就是銷項稅-進項稅+進項稅轉(zhuǎn)出-留抵進項稅 可以的

