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送心意

彩麗老師

職稱初級會計師,中級會計師,審計師

2019-11-28 10:24

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出    貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額

小王 追問

2019-11-28 10:35

不用做以前年度調(diào)整嗎

彩麗老師 解答

2019-11-28 10:36

如果只是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅明細(xì)是不涉及以前年度損益調(diào)整的

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借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
2019-11-28 10:24:24
你好 你應(yīng)交增值稅就是銷項稅-進(jìn)項稅+進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出-留抵進(jìn)項稅 可以的
2019-05-15 16:33:59
你好 原來的 分錄 是咋做的 ?
2020-01-08 13:57:52
借:相關(guān)科目 貸:應(yīng)交稅金-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2019-03-21 20:47:14
一般是填在18欄 你們這個情況哈
2024-01-02 11:15:31
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