老師好,稅控設(shè)備要報稅的金額是28029.22,實際我申報了28029.18 ,報少了兩分錢,需要怎么調(diào)整?謝謝
Autism
于2020-01-08 11:04 發(fā)布 ??486次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-01-08 11:05
賬上沖掉做多這個稅額就可以,轉(zhuǎn)營業(yè)外收入或者是營業(yè)外支出下面
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賬上沖掉做多這個稅額就可以,轉(zhuǎn)營業(yè)外收入或者是營業(yè)外支出下面
2020-01-08 11:05:59

什么稅控設(shè)備1500?不都是幾百元的嗎
2019-08-07 17:27:00

你好,減免表填寫了嗎
2020-01-15 08:47:01

你好,是您填的兩張表
增值稅納稅申報表填寫注意需要填寫主表和附表四兩個地方
主表:
財稅〔2012〕15號)第五條規(guī)定:“納稅人在填寫納稅申報表時,對可在增值稅應(yīng)納稅額中全額
抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費用以及技術(shù)維護(hù)費,應(yīng)按以下要求填報:增值稅一般納稅人將抵減金額
填入《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄”應(yīng)納稅額減征額“。當(dāng)本期減征額小于
或等于第19欄”應(yīng)納稅額“與第21欄”簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額“之和時,按本期減征額實際填寫;
當(dāng)本期減征額大于第19欄”應(yīng)納稅額“與第21欄”簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額“之和時,按本期第19欄
與第21欄之和填寫,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減?!?附表四:
根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整增值稅納稅申報有關(guān)事項的公告》(國家稅務(wù)總局公告2013年第32號)規(guī)
定,對可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費用以及技術(shù)維護(hù)費,應(yīng)填報《增值稅
納稅人申報表附列資料(四)》
2020-04-02 17:09:40

不需要備案 直接減免
2019-07-09 08:49:47
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