
其他應收款–A公司2019年初是有余額10萬元的,但會計做賬的時候按照余額為0元,一直做到現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)余額跟A公司往來賬對不上就是差了這個余額10萬,請問一下這個賬改怎么調整
答: 你好,學員,做一筆調整分錄 借其他應收款 貸以前年度損益調整
老師,公戶上的上轉給老板,然后老板給我們發(fā)福利了,這種應該怎么做賬,做其他應收款嗎?年底要不要還回來!
答: 你好 公戶上的上轉給老板,借:其他應收款,貸:銀行存款 然后老板給我們發(fā)福利了 借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應付職工薪酬—福利費 借:應付職工薪酬—福利費 , ????貸:其他應收款 其他應收款年底還有余額嗎?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好,請問平時在做賬時其他應收款出現(xiàn)貸方余額時是記在貸方,還是在借方用負數(shù)表示???
答: 直接在貸方就可以的


Esther 追問
2020-01-07 17:11
楊@老師 解答
2020-01-07 17:14
Esther 追問
2020-01-07 18:00
楊@老師 解答
2020-01-07 19:30
Esther 追問
2020-01-08 09:00
Esther 追問
2020-01-08 09:00
楊@老師 解答
2020-01-08 13:40
Esther 追問
2020-01-08 15:11
楊@老師 解答
2020-01-08 15:44
Esther 追問
2020-01-08 16:32
Esther 追問
2020-01-08 16:32
楊@老師 解答
2020-01-08 16:35