
進項大于銷項,有留底稅額,結(jié)轉(zhuǎn)憑證怎么做
答: 您好 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費-硬件增值稅-進項稅額 還有一筆分錄,您追問下
增值稅年底結(jié)轉(zhuǎn)的憑證分錄怎么做?有留底進項稅額
答: 你好,如果有留抵進項稅,這部分進項稅是留在進項稅額明細科目,從下年的銷項中抵扣 然后按銷項稅額轉(zhuǎn)出就可以 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(銷) 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(進)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,公司屬于開辦期,有留底稅額,需要做會計憑證結(jié)轉(zhuǎn)嗎
答: 你好,有留底稅額,需要做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄?


.sunshine 追問
2020-01-07 13:20
宸宸老師 解答
2020-01-07 13:22