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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2020-01-07 13:20

您好
借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅
  應(yīng)交稅費-應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸 應(yīng)交稅費-硬件增值稅-進項稅額

還有一筆分錄,您追問下

.sunshine 追問

2020-01-07 13:20

?

宸宸老師 解答

2020-01-07 13:22

您好
借 應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

應(yīng)交稅費-未交增值稅,借方余額,表示留底

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您好 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費-硬件增值稅-進項稅額 還有一筆分錄,您追問下
2020-01-07 13:20:28
你好,如果有留抵進項稅,這部分進項稅是留在進項稅額明細科目,從下年的銷項中抵扣 然后按銷項稅額轉(zhuǎn)出就可以 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(銷) 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(進)
2020-02-28 14:38:44
進項大于銷項不需要做任何分錄
2022-03-01 13:36:22
你好,有留底稅額,需要做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄?
2022-01-03 16:22:25
同學(xué) 你好 如果期末有留底的話 不需要做賬務(wù)處理 留待下期繼續(xù)抵扣
2018-12-04 20:53:01
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