
老師,您好,我公司稅盤服務(wù)費(fèi)280元,我做到應(yīng)交稅金借方了,全年沒有交稅(都減免了),這個(gè)280元怎么處理?
答: 你好,全年沒有交稅那就不需做減免增值稅分錄,你需要把之前減免的分錄沖銷才是的
請(qǐng)問一下我們是小規(guī)模企業(yè)。當(dāng)時(shí)別人說能抵稅就讓我這樣走了??晌覀儧]有第抵稅業(yè)務(wù),這480用在應(yīng)交稅金這里,我怕亂,能沖會(huì)嗎,不留些個(gè)480,480是購(gòu)買金穗盤和服務(wù)費(fèi)
答: 這個(gè)分錄做的沒問題,不抵稅的話,后一筆分錄沖紅即可
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,圖片中它這個(gè)提供服務(wù)收入沒超過30000,也做了應(yīng)交稅金是怎么回事
答: 你好,先計(jì)入稅費(fèi),減免了轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入
請(qǐng)問:防偽稅控服務(wù)費(fèi)可不可以直接走應(yīng)交稅金--減免稅。即借-應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅-減免增值稅,貸-現(xiàn)金存款
金稅盤的服務(wù)費(fèi)是借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸:現(xiàn)金,分錄對(duì)嗎?
直接借應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅330 貸現(xiàn)金ma ? 就是我們那個(gè)稅控的330服務(wù)費(fèi)
快遞公司交的增值稅怎么做賬務(wù)處理???所服務(wù)的快遞公司就沒有應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目,只有稅金及附加

